Công ty chúng tôi mới thành lập từ 25/7/2010 địa chỉ trụ sở chính ở 1 nơi, địa điểm kinh doanh ở 1 nơi khác nhưng cùng 1 huyện.Vui lòng cho tôi hỏi, như vậy công ty chúng tôi phải nộp thuế môn bài cho cả trụ sở chính và địa điểm kinh doanh. Hay chỉ nộp thuế môn bài của trụ sở chính? Rất mong sớm nhận được câu trả lời từ Cục thuế.Trân trọng! Thanh Hoa
Tôi xin được giải đáp một vấn đề như sau: Công ty tôi trên giấy phép kinh doanh đăng kí nghành nghề là cho thuê nhà xưởng. Trong quá trình thực hiện hàng tháng có một số phát sinh các khoản phải thu khác của khách hàng như tiền điện, nước.... mà khách hàng phải trả cho chúng tôi. Vậy chúng tôi có được viết hoá đơn để trả cho khách hàng không? và viết với nội dung thế nào để phù hợp với GPKD
Xin cho tôi được hỏi về xử phạt trong sử dụng hoá đơn. Tôi đọc nghị định 51/2010 của Chính phủ, tại thời điểm này nghị định này chưa có hiệu lực song thời gian tới sẽ được thực hiện. Tại phần a mục 2 Điều 33 có ghi:"Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi: a) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua;"Vậy chúng tôi bán hàng cho cá nhân( giá trị lớn) chúng tôi lập hoá đơn và thu tiền nhưng họ không lấy hoá đơn nên chúng tôi không xé rời mà vẫn lưu tại quyển. Xin hỏi như vây chúng tôi có bị coi là:"Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua" không? Xin cảm ơn sư giải đáp của Quý cơ quan.
Công ty Chung tôi la Công TNHH ngành ngè kinh doanh chủ yêú là vânj tải biênr, năm 2003 Công ty tôi có thuê 01 tàu biênr của Công ty Cho Thuê Tài Chính I và chúng tôi đã nôpj thuê trươcs bạ tại thơì điêrm thuê.đêns ngày 17 tháng 06 năm 2010 Hơpj đôngf hêts hiêụ lưcj và Công ty chúng tôi đã mua lại tàu và đươcj Công ty Cho thuê Tài Chính I đôngf y và đã chuyêrn quyênf sơr hưx tài sản cho Công ty tôi. Vâỵ Quy Cơ Quan cho tôi hỏi là chúng tôi có phải noppj thuês trươcs bạ môtj lânf nưã hay không? Mong Quy cơ quan giúp giải đáp giúp tôi đêr viêch hạch toán đơc thuânj lơị, chân thành cảm ơn
Ở Công ty em khi bộ phận nào cần dùng vật tư gì để thay thế, sửa chữa thì ngừơi phụ trách bộ phận làm giấy dự trù đề nghị giám đốc duyệt mua lượng vật tư đó và dùng luôn. Như vậy chúng tôi có bắt buộc phải nhập kho những vật tư đó không? Thực tế là người cung cấp mang đến và giao trực tiếp cho người xin mua và bộ phận đó tự quản để dùng không qua kho. Những hoá đơn mua những vật tư đó có đủ điều kiện để KK khấu trừ thuế không? Khi cty em cải tạo hoặc xây mớiTSCĐ có phải đăng ký với cơ quan thuế không? Nếu phải đăng kí thì được quy định ở văn bản nào ạ? Em xin cảm ơn.
Công ty chúng tôi đang kinh doanh mặt hàng điện tử, tin học.Thơi gian tới, công ty chúng tôi có kinh doanh thêm trò chơi điện tử không có chức năng trả thưởng.Xin Cục thuế cho biết nếu kinh doanh thêm mảng trò chơi điện tử không có chức năng trả thưởng thì các khoản thuế liên quan đến mảng trò chơi điện tử không có chức năng trả thưởng( chúng tôi có phải nộp thuế tiêu thụ đăc biệt?)Tôi đã tìm hiểu nhưng chỉ thấy QĐ số 91/2005/QĐ- BTC về kinh doanh trò chơi điện tử có trả thưởng.Còn kinh doanh trò chơi điện tử không có chức năng trả thưởng được hướng dẫn cụ thể ở Quyết định, thông tư nao? Xin chân thành cảm ơn, và mong sớm nhận được câu trả lời từ Cục thuế.Trân trọng! Phạm Thoa
Tôi xin được giải đáp tiếp của câu hỏi tuần trước về tỷ giá trên TKHQ và tỷ giá liên ngân hàng không giống nhau. chúng tôi thuê dich vụ HQ làm công tác mở TKHQ cho các lô hàng XNK, và thường thanh toán cho họ tại NH ngoại thương VN, do vậy khi mở TKHQ họ cũng lấy tỷ giá theo NH ngoai thương VN và đã được cơ quan HQ đồng ý xac nhận hợp lệ để thông quan. Theo quy định của cơ quan thuế thì lấy theo tỷ giá liên ngân hàng để xác định doanh thu VND. Vậy tôi xin hỏi chúng tôi căn cứ tỷ giá từ chứng từ gốc là TKHQ để xác định doanh thu VND như vậy có sai không? Xin cảm ơn quý cơ quan.
Tại sao tôi cài phần mềm kê khai thuế nhưng lần nào khi tải bảng kê bán ra, mua vào thì HTKK chỉ chạy ra 1 dòng đầu tiên mà không chạy ra những dòng còn lại?
Cơ quan tôi có ký hợp đồng trông xe với mức chi 470.000/tháng. Trong trường hợp này nếu thanh toán 3 tháng một lần thì có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Trường hợp nếu hàng tháng ký biên nhận 470.000 đồng và 3 tháng tôi mới hạch toán vào chi phí một lần thì không phải giữ lại tiền thuế TNCN có đúng không? Rất mong nhận được giải đáp từ quý cơ quan
Tôi muốn được giải đáp một số vấn đề sau: - Theo quy định hàng hoá có tổng giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua NH mới được khấu trừ thuế GTGT. Vậy chúng tôi là đơn vị NK, giá trị thanh toán với nước ngoài trên 20 triệu nhưng phần thuế GTGT lại độc lập nộp tại kho bạc nhà nước vào TK của cơ quan hải quan.Vậy chúng tôi nộp tiền mặt số tiền thuế trên 20 triệu vào kho bạc thì số tiền thuế đó có đủ diều kiện khấu trừ thuế không? Hiện nay kho bạc nhà nước yêu cầu mỗi 01 TKHQ phải có 01 giấy nộp tiền độc lập mặc dù chúng tôi có rất nhiều TK mở cùng 01 ngày đồng nghĩa với việc phải mở rất nhiều tờ giấy nộp tiền, điều này vừa tốn kém cho DN(phí chuyển tiền nếu CK qua NH,01 tờ giấy NT NH tính 01 món phí). - Khi chúng tôi xác định doanh thu, tỷ giá trên TKHQ không giống với tỷ giá của liên NH, vậy cơ sở nào để chúng tôi xác định doanh thu VND. Xin chân thành cảm ơn các tháo gỡ của Quý cơ quan
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 555/GP-BC cấp ngày 13/12/2007 của cục báo chí bộ Thông Tin & Truyền Thông
Địa chỉ Số 126 Phố Lê Lợi - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình
Điện thoại liên hệ: (0363) 830.661 Fax: (0363) 831.734